핵심 수치 (별도 기준)
| 항목 | 금액 (억 원) | 전년 대비 |
|---|
| 매출 | 671.6 | +6.8% |
| 영업이익 | -27.9 | 적자전환 |
| 순이익 | -15.7 | 적자전환 |
| 영업이익률 | -4.2% | -4.7%p |
주목할 변화
- 2025년 매출은 671.6억 원으로 전년(628.9억 원) 대비 6.8% 증가했으나, 영업이익은 -27.9억 원으로 적자 전환(2024년 영업이익 2.9억 원). 순이익도 -15.7억 원으로 적자 전환(2024년 36.4억 원, 단 2024년 순이익은 일회성 이익 영향 추정).
- 2025년 2월 27일 이사회 결의에 따라 2025년 5월 14일자로 (주)팬스타테크솔루션을 흡수합병(신주 발행). 이에 따라 자동차정비기기·선박 사업 외에 선박엔지니어링 매출(46.6억 원)이 신규로 인식됨.
- 2025년 4월 대표이사가 강병수·김현겸 각자대표에서 권재근·김현겸 각자대표 체제로 변경.
- 대주주 지분 확대: 최대주주 김현겸 및 특수관계인 합산 지분율이 기초 24.78%에서 기말 47.38%로 크게 증가(합병 신주 발행 및 지분 변동 영향).
- 보고기간 후 사건: 2026년 3월 26일 주주총회 결의로 보통주 2주(액면가 500원)를 1주(액면가 1,000원)로 병합하는 무상감자(액면병합) 예정. 병합 후 총 발행주식수는 115,741,890주 → 57,870,945주로 감소.
사업 부문별 요약
- 자동차정비기기 사업: 유공압기술 기반 정비용 리프트, 휠얼라인먼트, 타이어 탈착기, 밸런서 등 생산·판매. 2025년 매출 211.7억 원(비중 31.5%).
- 선박관련 사업(운송하역·크루즈·선박엔지니어링 등): 2016년부터 선박대여업·선용품공급업·크루즈관련 사업·선박엔지니어링업 등으로 확장. 운송하역 281.2억 원(41.9%), 크루즈사업 123.6억 원(18.4%), 선박엔지니어링 46.6억 원(6.9%, 신규), 미래사업 8.5억 원(1.3%).
가이던스 및 전망
- 신제품 개발 및 품질 개선을 통한 자동차정비기기 사업 내실화와 신규 사업(선박엔지니어링 등) 진출을 통한 사업 다변화 및 신성장동력 확보를 추진.
- 크루즈 사업은 부산항원나잇크루즈·현해탄원나잇크루즈 등 라인업 다각화 및 시즌별 기획크루즈(섬머텔크루즈, 불꽃축제크루즈 등)로 매출 확대 추진.
리스크 요인
- 2025년 별도 기준 영업손실(-27.9억 원) 및 순손실(-15.7억 원) 발생으로 수익성 악화.
- 자기주식 취득(신탁계약 해지분 22,117주 + 합병 관련 취득 1,052,456주 등 총 1,074,573주) — 주가 안정 목적.
- 차입금 관련 대표이사 등의 연대보증(17.4억 원 및 USD 2,400,000) 제공 중.
- 2026년 무상병합(액면가 500원→1,000원) 진행 예정 — 발행주식수 절반으로 감소.
Citations
- 원본:
source_documents/AnnualReport_MD/팬스타엔터프라이즈-사업보고서-2025.12.md
- 기업 페이지